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2022/01/24
《中國(guó)审计报》通报表扬投资集团内审工作

日前,市审计局在國(guó)家级报刊《中國(guó)审计报》发表的内审质量检查信息中,通报表扬了投资集团内审工作。市审计局指出,投资集团成立了审计委员会,有(yǒu)利于内部审计职能(néng)的发挥;审计实施方案比较具體(tǐ)、针对性和可(kě)操作性强,对审计发现的问题均能(néng)按规定提出具體(tǐ)的处理(lǐ)意见,推动被审计单位规范管理(lǐ)。关注事项角度多(duō)、较為(wèi)全面,分(fēn)析较深入,从企业内控制度完善性审计到企业风险管控分(fēn)析均有(yǒu)所體(tǐ)现,审计质量较高;出台《内部审计管理(lǐ)暂行办法》和《内部审计抽调人员管理(lǐ)办法》规范内部审计工作,保障抽调人员待遇,提高抽调人员工作积极性。