3月26日,龙岩投资集团召开2024年度内审工作会议,集团党委委员、纪委书记王宏亚,集团总审计师李金梅,各所属企业领导及相关部室负责人参加会议。
会议传达學(xué)习全國(guó)审计工作会议精神,总结交流2023年度内审工作情况,部署集团2024年内审重点任務(wù),并结合近三年审计发现的典型问题展开深入分(fēn)析。
集团总审计师李金梅强调,
要提高站位,牢固树立内审工作“一把手”工程的意识,學(xué)深悟透会议重要精神,促进企业规范、有(yǒu)序开展业務(wù)。
要统一认识,积极配合内审工作顺利开展,坚持一體(tǐ)推进审计发现问题“上半篇文(wén)章”和问题整改“下半篇文(wén)章”,确保达到预期效果。
要归纳总结,全面吸收借鉴会议分(fēn)享的审计案例经验,以案為(wèi)鉴,以案促改,為(wèi)经济发展提供监督保障。
為(wèi)全面提升集团内审工作质效,更好贯通“五位一體(tǐ)监督體(tǐ)系,集团党委委员、纪委书记王宏亚要求,
要正确认识内审工作的重要性,主动接受内审,利用(yòng)好内审“经济监督特种部队”的特殊作用(yòng),推动企业规范化发展。
要充分(fēn)发挥监督合力的协作增效作用(yòng),深化构建“大监督”體(tǐ)系工作格局,加强纪检监察和内审工作联动,强化信息共享、结果运用(yòng),推动“五位一體(tǐ)”监督體(tǐ)系贯通协同和有(yǒu)效落实。
要以巡察為(wèi)契机,以内审发现问题為(wèi)線(xiàn)索,做好企业内部问题的自查自纠,同时抓实内审问题整改,坚持举一反三、标本兼治,切实防范屡审屡犯、屡改屡犯,强化纪检与内审的整改监督,确保整改工作既见行动又(yòu)见思想转变。